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老師請問我上個月按簡易計稅開了3%的專票增值稅該怎么申報呢

84784958| 提問時間:2023 01/24 09:03
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
根據(jù)稅收政策,發(fā)票上注明的3%的稅率應(yīng)為專用發(fā)票,申報增值稅時需要按照下列步驟: ①準(zhǔn)備增值稅發(fā)票:需要把開具的專用發(fā)票收集起來,以供后續(xù)使用。 ②確定應(yīng)納增值稅額:根據(jù)專用發(fā)票上增值稅稅率和發(fā)票金額,計算出應(yīng)納增值稅額,并申報在稅收申報單上。 ③把計算好的應(yīng)納增值稅額填寫在納稅申報表中:填寫表頭信息,如企業(yè)名稱、期間等,并將其增值稅額填入對應(yīng)的項目中。 ④完成納稅申報:將納稅申報表上的信息等報送納稅機關(guān),同時提供發(fā)票的原件及復(fù)印件,以便進(jìn)行審核。 拓展知識:增值稅申報僅僅是企業(yè)支付增值稅的一部分,企業(yè)還需要注意納稅申報的正確性和準(zhǔn)確性。如果出現(xiàn)納稅申報錯誤或者稅收偷稅漏稅,企業(yè)將面臨相應(yīng)的處罰,可能會對企業(yè)的形象、聲譽和信用造成不良影響,因此,企業(yè)應(yīng)充分重視稅收申報工作,確保稅收申報的準(zhǔn)確性,減少稅收偷稅漏稅的可能性。
2023 01/24 09:13
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