問題已解決

老師你好,請問高鐵的進(jìn)項(xiàng)稅是在增值稅申報表(二)里填寫嗎?填在第(四)項(xiàng):本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證?金額是填不含稅金額還是含稅金額呢?

84784971| 提問時間:2023 01/23 22:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
高鐵的進(jìn)項(xiàng)稅是在增值稅申報表(二)里填寫的,需要填寫的是第四項(xiàng):本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證。在填寫金額的時候需要填寫不含稅金額。由于增值稅分增值稅稅率和增值稅稅額兩部分組成,因此,只需要填寫價稅合計(jì)中的價款部分,即不含稅金額。 拓展知識:增值稅跨期抵扣是指企業(yè)在一個稅款期間內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅大于收到的減免稅資格證明的增值稅,可以跨越幾個稅款期間,在后續(xù)的稅款期間,將多繳的增值稅部分抵扣未來的增值稅稅款。
2023 01/23 22:52
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~