問(wèn)題已解決

老師,我申報(bào)增值稅,它顯示我的第25行是0,應(yīng)該與上月所屬稅款期的金額一致?出現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/23 21:59
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
在增值稅申報(bào)表中,第25行為應(yīng)納稅額,它是根據(jù)稅源金額,應(yīng)稅扣除額和進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算而來(lái),因此應(yīng)與上月所屬稅款期的金額一致。如果申報(bào)錯(cuò)誤,可以檢查增值稅申報(bào)表中的稅源金額,應(yīng)稅扣除額和進(jìn)項(xiàng)稅額,檢查是否計(jì)算正確,或者檢查稅率是否與實(shí)際情況一致,以及稅務(wù)局相關(guān)要求是否滿足等情況。如果需要進(jìn)行稅收復(fù)核,可以重新核實(shí)相關(guān)報(bào)表,進(jìn)行修改申報(bào)。 拓展知識(shí):根據(jù)中國(guó)稅收管理法規(guī),企業(yè)應(yīng)該按照規(guī)定的稅率,正確確定本期應(yīng)納稅額,如果稅率不正確或者漏報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)按照稅收法規(guī)對(duì)遺漏納稅,漏稅或者不符合規(guī)定報(bào)稅,進(jìn)行罰款處罰。
2023 01/23 22:08
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