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老師你好,因為有些客戶是先開票給他們,后收款,如果這個月我先開發(fā)票給對方,下個月他們才打款,怎么分別做賬呢?

84784971| 提問時間:2023 01/23 17:03
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
回答: 首先,應(yīng)該在今月月末將開發(fā)票和收款分開登記,即在開發(fā)票時記錄應(yīng)收賬款,而在下個月時記錄實收賬款;其次,兩次記賬要有詳細分析,比如記賬時,可以把開發(fā)票金額具體記載在“未收賬款”科目下,而收款時,將應(yīng)收賬款的金額減去已收賬款的金額,剩余的金額就是未收賬款;最后,還應(yīng)該登記一項“賬款收回情況”,以便查詢收回賬款的情況,例如有沒有逾期收款的情況。 拓展知識:應(yīng)收賬款是指企業(yè)按照約定為客戶做出的供貨或提供的服務(wù),客戶有支付義務(wù)但尚未履行的貨幣資金,是企業(yè)的流動資產(chǎn)之一,也是企業(yè)的重要財務(wù)指標。因此,企業(yè)財務(wù)部門應(yīng)該管理好客戶的賬款收款,有效跟蹤賬款管理,提高賬款收回率,減少賬款滯納金和賬款壞賬,有助于企業(yè)健康發(fā)展。
2023 01/23 17:14
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