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你好,我想問一下增值稅申報表主表的進(jìn)項稅額有數(shù)據(jù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也有數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是一樣的金額,那我這個月要交稅嘛

84785022| 提問時間:2023 01/23 15:58
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增值稅申報表主表上的進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出實際是同一筆數(shù)據(jù),按照要求處理好了交稅稅額后,會顯示到主表上,因此如果當(dāng)月需要交稅,則進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)金額就是要交稅的金額。但要注意,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額不能大于進(jìn)項稅額的金額,因為當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額有可能比進(jìn)項稅額小。 此外,增值稅申報表主表上有兩個其他重要欄目,即銷項稅額和本期應(yīng)納稅所得額,這兩個欄目用來計算本期實際需要交稅的金額。因此需要結(jié)合銷項稅額和本期應(yīng)納稅所得額來計算本期實際交稅金額,本期應(yīng)納稅所得額減去本期應(yīng)退稅金額,然后再減去銷項稅額,最后得出的就是本期應(yīng)納稅金額,即本期要交稅的金額。
2023 01/23 16:04
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