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老師,請問下,公司有做外賬,內(nèi)賬,內(nèi)賬是真實(shí)的,有備用金支付的白條不能放在外賬里,其中也有正規(guī)的發(fā)票可以做外賬憑證,每個(gè)月我是備用金白條的訂了一本憑證,外賬也訂了一本憑證,外賬是銀行回單和銷售發(fā)票還有正規(guī)的費(fèi)用發(fā)票,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表。這樣可以嗎?請問下,有重復(fù)的憑證,就內(nèi)賬也有,外賬也有,怎么辦??

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/23 05:06
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
在公司的財(cái)務(wù)管理中,內(nèi)賬和外賬是不能重疊的。因此,對于備用金白條,您在公司內(nèi)賬中只需要記錄一條憑證即可,而不用再記錄外賬的憑證(因?yàn)橥赓~的憑證是用于向外部支付的)。每個(gè)月,您可以根據(jù)外賬所產(chǎn)生的發(fā)票,結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,制作內(nèi)部報(bào)表,以查看公司的財(cái)務(wù)狀況。 此外,盡管內(nèi)賬和外賬不能重疊,但是我們可以對兩者進(jìn)行重復(fù)核查,通過重復(fù)核查可以驗(yàn)證兩賬的一致性,從而提高管理的正確性。此外,有一種會計(jì)技巧叫做“兩票制”,可以在內(nèi)部管理上做到支付款項(xiàng)、收入款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)之間的有效化控制,從而提高公司財(cái)務(wù)管理的有效性。
2023 01/23 05:14
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