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老師,我交印花稅和附加稅費時,享受了小微企業(yè)優(yōu)惠,請問我是直接按交的金額計提,還是按正常金額計提,把享受優(yōu)惠的部份計入營業(yè)外收入呢

84785022| 提問時間:2023 01/23 01:46
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在交印花稅和附加稅費時享受小微企業(yè)優(yōu)惠,應按實際交稅金額計提,將所享受優(yōu)惠部分計入營業(yè)外收入,因為小微企業(yè)優(yōu)惠本質(zhì)上是政府減稅政策,而減稅政策本質(zhì)上是發(fā)放財政補助,無形資產(chǎn)減少,不是營業(yè)收入,因此發(fā)生的稅收減少效果,應以營業(yè)外收入的形式計入會計賬簿。此外,小微企業(yè)優(yōu)惠減免稅收,受益者必須按照完稅憑證和合法憑據(jù)記錄營業(yè)外收入,這是立案有效后可以報銷財政補助的關鍵。 拓展知識: 小微企業(yè)指的是按照國家和地方政策要求注冊的、符合小微企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、規(guī)模指標等條件的企業(yè),具有經(jīng)營自主權和承擔資產(chǎn)負債的法人資格,主要從事生產(chǎn)和服務性活動。小微企業(yè)享受的減稅政策,一般由企業(yè)利潤總額決定,企業(yè)利潤總額低于規(guī)定定額,可以享受高于正常稅率的減稅,以減輕企業(yè)稅收負擔,激勵其正常發(fā)展。
2023 01/23 01:56
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