問(wèn)題已解決

老師,您好!4月我司支付的ETC通行費(fèi)3000元,但是收到的發(fā)票與實(shí)際支付的金額不一致?我要怎么做帳?我可以這樣做帳嗎? 借:其他應(yīng)付款3000 貸:銀行存款3000 收到發(fā)票 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用2800 貸:其他應(yīng)付款2800

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 21:37
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
可以這樣做帳,但要注意記賬憑證的準(zhǔn)確性,即記賬時(shí)發(fā)生的原始憑證必須是正確的,記賬編制正確無(wú)誤。另外,也要注意賬務(wù)的完整性,每筆賬務(wù)都要記清楚,不要遺漏,以免影響公司的賬務(wù)準(zhǔn)確性。 此外,記賬時(shí)要注意進(jìn)行科目對(duì)比,即在收到發(fā)票時(shí)要對(duì)賬,確保與原始憑證數(shù)據(jù)一致,因?yàn)樵谟涃~時(shí),財(cái)務(wù)是以發(fā)票為準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的,以此為基礎(chǔ)做具體的記賬處理。另外,記賬要及時(shí),在賬務(wù)數(shù)據(jù)確認(rèn)后要及時(shí)進(jìn)行處理,以免延誤業(yè)務(wù)進(jìn)度。
2023 01/22 21:53
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