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某公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%會(huì)計(jì)分錄,12月1日公司向銀行借入六個(gè)月借款50萬(wàn)元款項(xiàng)已存入賬戶(hù)。會(huì)計(jì)分錄

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 14:20
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金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
本次會(huì)計(jì)分錄為: 一、 借:銀行存款 50 萬(wàn)元 二、 貸:借款 50 萬(wàn)元 由于本公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%,會(huì)計(jì)分錄需要扣除稅額,在本次會(huì)計(jì)分錄中,需要科目增加一條: 三、 借:應(yīng)交稅費(fèi) 6.5 萬(wàn)元 因此,本次會(huì)計(jì)分錄的最終記賬如下: 一、 借:銀行存款 50 萬(wàn)元 二、 貸:借款 50 萬(wàn)元 三、 借:應(yīng)交稅費(fèi) 6.5 萬(wàn)元 拓展知識(shí):根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,每當(dāng)企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)科目記賬時(shí),除了記錄應(yīng)收、應(yīng)付本位幣賬項(xiàng)外,還需要記錄關(guān)聯(lián)的增值稅應(yīng)納稅額。因此,在賬項(xiàng)分錄中,會(huì)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)本次交易涉及的稅率計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額,并用增值稅應(yīng)納稅額的科目代碼‘應(yīng)交稅費(fèi)’等作為借方科目進(jìn)行分錄。
2023 01/22 14:31
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