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老師,7月份報(bào)銷的,發(fā)票拿過來了,后來又拿走了,9月份又拿回來了,但是發(fā)票開的是9月份的,該怎么處理

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/22 12:04
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
對(duì)于這一情況,一般可以采取兩種處理方式,一是由發(fā)票使用者按照實(shí)際發(fā)票開具時(shí)間7月繳納,由企業(yè)準(zhǔn)確計(jì)提,將其列入7月份的本期收入。另一種處理方式,是認(rèn)定發(fā)票正常使用時(shí)間為9月份,當(dāng)期收入報(bào)告計(jì)提應(yīng)付稅額,同時(shí)將業(yè)務(wù)收入和稅額一起列入9月份本期收入,把7月份未計(jì)提的稅額列入7月份稅金、罰款和支出項(xiàng)目當(dāng)中進(jìn)行報(bào)銷。拓展知識(shí):此外,還有一種處理方式就是,企業(yè)將發(fā)票開具時(shí)間變更為7月份,同樣認(rèn)定發(fā)票正常使用時(shí)間為9月份,將7月份未計(jì)提的稅額列入7月份稅金、罰款和支出項(xiàng)目當(dāng)中進(jìn)行報(bào)銷,當(dāng)期收入報(bào)告計(jì)提應(yīng)付稅額,將此票據(jù)收入和稅額一起列入9月份本期收入。
2023 01/22 12:14
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