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老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)到,這個(gè)月多交增值稅了,如果月底前到了進(jìn)項(xiàng)票,什么時(shí)候可以申請(qǐng)退稅啊

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 12:07
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
如果您上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有到,而本月多交了增值稅,則您可以在月底前,將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票報(bào)送至稅務(wù)部門,以便申請(qǐng)退稅。在報(bào)送進(jìn)項(xiàng)票時(shí),需要準(zhǔn)備相關(guān)的資料和信息,包括發(fā)票電子版,發(fā)票打印版,進(jìn)項(xiàng)稅額、開(kāi)票日期和稅務(wù)登記號(hào)等,以便與當(dāng)期應(yīng)納稅款做核對(duì),確保報(bào)送完整正確,以免造成相應(yīng)不便。 拓展知識(shí):發(fā)票是企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)登記的重要依據(jù),企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家的制度對(duì)發(fā)票進(jìn)行合法發(fā)放、妥善保存,同時(shí)保證發(fā)票的真實(shí)性和完整性,以避免稅務(wù)納稅的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)在確定稅負(fù)時(shí),應(yīng)當(dāng)正確地申報(bào)發(fā)票所載明的金額,核實(shí)認(rèn)證稅額,以便納稅申報(bào)能夠更加準(zhǔn)確,降低納稅責(zé)任。
2023 01/22 12:11
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