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老師,請問2021年誤將已支付的滯納金和所得稅費用都計入了應(yīng)交稅費里,2022年發(fā)現(xiàn)了怎么調(diào)整分錄

84785006| 提問時間:2023 01/21 13:13
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在 2021 年,如果將已支付的滯納金和所得稅費用計入應(yīng)交稅費里,那年應(yīng)納稅額將高出實際應(yīng)納稅額。這種情況下,2022年發(fā)現(xiàn)時,應(yīng)做如下調(diào)整: 1、首先在2022 年進(jìn)行稅務(wù)報表數(shù)據(jù)核對,將 2021 年滯納金和所得稅費用書面說明,并調(diào)整 2021年應(yīng)交稅費金額; 2、同時,需要在2022 年將誤繳的滯納金和所得稅費用彌補(bǔ),即2022 年增加應(yīng)交稅費的金額; 3、還需要在2022 年增加應(yīng)返還稅費的金額,以納稅人應(yīng)該提供的稅與實際稅收無滯納金和稅費用的差額,即2022 年減少應(yīng)交稅費的金額。 此外,為了避免這種情況的發(fā)生,應(yīng)當(dāng)積極參與稅務(wù)管理。拓展知識:此外,在做稅務(wù)會計報表時,發(fā)現(xiàn)問題要及時發(fā)現(xiàn),并及時予以調(diào)整。這也是稅務(wù)管理中一個重要的原則。
2023 01/21 13:19
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