問題已解決

老師好,公司有一筆退貨,賬上做賬做收入相應(yīng)的負(fù)數(shù),還是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/21 05:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
在公司有一筆退貨時(shí),賬上做賬應(yīng)做收入負(fù)數(shù),同時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。由于進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)影響公司的稅收,所以公司的稅務(wù)結(jié)算時(shí)需要將其作為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,報(bào)表上也需要標(biāo)明進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,以便識(shí)別。一般情況下,在匯總所有稅種后,會(huì)進(jìn)行抵扣,剩余的稅種需要申報(bào),由于進(jìn)項(xiàng)稅是作為抵扣的稅種之一,所以需要將其作為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 拓展知識(shí):進(jìn)項(xiàng)稅是由企業(yè)按照稅法規(guī)定,加計(jì)到本企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物或接受服務(wù)收取的增值稅稱為進(jìn)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅要與應(yīng)付稅種一起報(bào)送。在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅與應(yīng)付稅一起抵扣,若超出抵扣范圍,則將其轉(zhuǎn)出,以供未來使用。
2023 01/21 06:01
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~