問題已解決

老師 上月對方公司給我司開具了進項發(fā)票,本月我已認證,現(xiàn)在對方公司說發(fā)票開錯了要沖紅。請問這情況是我司開具沖紅發(fā)票還是對方公司開具沖紅發(fā)票?具體要怎么操作,如果是我司開具沖紅發(fā)票要怎么操作?

84785022| 提問時間:2023 01/21 02:41
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
根據(jù)現(xiàn)行的發(fā)票法律法規(guī),對方公司發(fā)票如果發(fā)票開錯了,那么應(yīng)當是對方公司開具沖紅發(fā)票,而不是我司開具沖紅發(fā)票,沖紅發(fā)票是指發(fā)票原件上發(fā)生了紅色字體記載,表明該發(fā)票因錯誤開具而被沖紅,金額為負數(shù),沖紅發(fā)票可以通過原始表明進行分割。 操作要求:1.發(fā)票沖紅,發(fā)票原有信息不變,但以負數(shù)標記出現(xiàn);2.發(fā)票體系原有的發(fā)票編號,發(fā)票代碼,發(fā)票號碼,日期,總金額不變;3.發(fā)票開具日期及沖紅日期:發(fā)票開具日期為發(fā)票原有開具日期,沖紅日期為實際沖紅日期;4.沖紅原因:在發(fā)票開具的紅字體旁邊注明沖紅原因,若未注明,則以“折讓”記載;5.稅收分類編碼:發(fā)票沖紅時,需在“稅務(wù)名稱及稅收分類編碼”一欄中注明“沖紅”字樣;6.稅額:我司開具的進項發(fā)票,稅額均為零;7.發(fā)票分割:發(fā)票原件上的負數(shù)標記,若金額較大,可以分割沖紅發(fā)票號。 綜上所述,要求對方公司開具沖紅發(fā)票,對方公司開具沖紅發(fā)票需要注意以上幾點,以確保發(fā)票合規(guī)性,以及發(fā)票稅率運算的準確性。同時,沖紅發(fā)票處理也可以通過軟件輕松完成,使得沖紅程序更加快捷、安全,在開具及修改發(fā)票時,也可以更高效、更清晰地將發(fā)票信息納入系統(tǒng)進行管理及存檔,以保障發(fā)票管理的規(guī)范性。
2023 01/21 02:49
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