問題已解決
老師,預(yù)付給對方的貨款,雖然錢不多,但是對方給不了發(fā)票了,好幾年了,我現(xiàn)在想把這個項目沖平了,怎么做賬。還有個其他應(yīng)收款也是,給他付了錢好幾年了,也是開不了發(fā)票,怎么沖平
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速問速答財務(wù)會計的沖平是指將原先的賬目收支平衡,以便于賬目的正確統(tǒng)計。對于預(yù)付給對方的貨款,給他付了錢而開不了發(fā)票的,主要是用于確認交易已經(jīng)發(fā)生,但是又證據(jù)不足無法提供可信賴的證據(jù),此時應(yīng)采取"賬認"的方式進行沖平。
具體來說,應(yīng)當(dāng)將原有的應(yīng)付款、應(yīng)收款合并在一起,形成新的科目,命名為"賬認款"。同時,另外開設(shè)"賬認貸"的科目,然后,應(yīng)收款與應(yīng)付款項目,分別抵銷賬認款與賬認貸,從而達到收支平衡的效果。
拓展知識:賬認的會計處理,指的是在根據(jù)證據(jù)無法確定賬面狀況的情況下,采用會計憑證對賬面狀況進行讓渡,并且對賬目進行沖平、編制會計憑證的會計處理。既可以讓渡賬面狀況,又可以創(chuàng)造賬面狀況,滿足財務(wù)報表的要求。
2023 01/20 18:27
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