問題已解決

老師,咨詢一下,就是我們公司有兩個主體A公司和B公司,正常應(yīng)該是B公司銷售的,但是去年開發(fā)票的時候開錯了用A公司開的,讓對方開具紅字信息表,說要提供退稅證明,這個退稅證明我應(yīng)該怎么提供啊

84784990| 提問時間:2023 01/20 15:12
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
各位老師, 根據(jù)國家稅法規(guī)定,購買商品或者提供服務(wù)的單位,都需要按照規(guī)定辦理稅務(wù)登記,然后增值稅發(fā)票或者增值稅信息表才能有效。退稅證明是根據(jù)國家相關(guān)政策,對實際購買方提出的“紅字發(fā)票”,銷售方根據(jù)國家稅法規(guī)定,給予的,可以向稅務(wù)機關(guān)報銷的憑證。購買方根據(jù)國家稅法規(guī)定,可以拿著上述憑證,到稅務(wù)機關(guān)報銷稅款,以及相關(guān)的增值稅。 所以如果你的問題是A公司發(fā)錯了發(fā)票,即A公司開具的增值稅發(fā)票,對方要求退稅證明,你可以先準(zhǔn)備好B公司的納稅人證書、稅務(wù)登記證書等營業(yè)執(zhí)照(即增值稅一般納稅人身份證明),然后向你們所地稅務(wù)機關(guān)提出申請,把你們所賣的產(chǎn)品和原價,以及稅率的情況報給他們,最后他們給你開具退稅證明,這樣就可以把稅款退回對方了。 總之,在提供退稅證明時,你需要準(zhǔn)備好B公司的納稅人證書、稅務(wù)登記證書等營業(yè)執(zhí)照,向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)提出申請,最后他們給你開具退稅證明。拓展知識:紅字發(fā)票是指銷售方由于商品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量不符合要求,或者因其他原因發(fā)生退貨等涉及金錢變動的,采用紅字改寫了發(fā)票內(nèi)容,以正式文件的形式表示的所收及退貨金額的憑證。
2023 01/20 15:18
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