問(wèn)題已解決

用友固定資產(chǎn)模塊怎么反結(jié)賬

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 14:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
用友固定資產(chǎn)反結(jié)賬是指在使用完某類固定資產(chǎn)后,將固定資產(chǎn)反向登記到固定資產(chǎn)臺(tái)賬中,完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)出或報(bào)廢的記帳過(guò)程。 反結(jié)賬的具體操作流程如下: 1.首先在反結(jié)賬界面準(zhǔn)備一個(gè)反結(jié)賬的賬單; 2.確定反結(jié)賬的科目,一般是營(yíng)業(yè)外支出科目; 3. 在反結(jié)賬賬單中,填寫對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)編號(hào)和名稱,并填寫固定資產(chǎn)賬戶; 4.計(jì)算反結(jié)賬金額:根據(jù)使用時(shí)間計(jì)算出固定資產(chǎn)的殘值,并與屬期固定資產(chǎn)累計(jì)折舊(或折耗費(fèi))的差額作為反結(jié)賬金額; 5.將反結(jié)賬的金額記錄到反結(jié)賬賬單,并將該筆結(jié)賬賬單記錄到憑證中; 6. 在臺(tái)賬中把固定資產(chǎn)狀況改為“已轉(zhuǎn)出”或“已報(bào)廢”; 7. 在財(cái)務(wù)賬簿中將反結(jié)賬支出作為本月賬期的費(fèi)用項(xiàng)目記錄在內(nèi); 拓展知識(shí): 用友固定資產(chǎn)反結(jié)賬以后,還需要做其他相關(guān)工作: 1.歸檔反結(jié)賬賬單; 2.把固定資產(chǎn)歸還給供應(yīng)商; 3.把固定資產(chǎn)從固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中刪除; 4.把固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)記錄同步更新到財(cái)務(wù)管理軟件中; 5. 將轉(zhuǎn)出或者報(bào)廢的資產(chǎn)移交給保管人員,并填寫移交單; 6. 對(duì)報(bào)廢折舊的固定資產(chǎn)進(jìn)行拆卸、處理,并記錄報(bào)廢費(fèi)用; 7. 制作資產(chǎn)調(diào)出報(bào)表,作為資產(chǎn)調(diào)出的證據(jù)保存起來(lái)。
2023 01/20 15:00
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~