問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)匯算清繳要調(diào)增直接調(diào)報(bào)表的,調(diào)增金額要交稅的這個(gè)稅款分別要怎會(huì)做分錄嗎

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 12:24
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
匯算清繳要調(diào)增直接調(diào)報(bào)表的,調(diào)增金額應(yīng)該先分別做2條憑證,一條憑證為企業(yè)支付的所得稅,貸方科目記1404——企業(yè)所得稅,借方科目記應(yīng)交稅費(fèi),科目編碼如下: 一、企業(yè)所得稅 1.應(yīng)交稅費(fèi):6601——應(yīng)交增值稅、6602——應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅、6603——應(yīng)交
2023 01/20 12:31
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