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老師,如果上個月做了無票收入,這個月發(fā)票開了,紅沖上個月的無票收入,那這個月報增值稅是不是要在增值稅報表無票收入那里填紅沖的負(fù)數(shù)呢

84785037| 提問時間:2023 01/20 12:18
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
答:確實如此,當(dāng)上個月做了無票收入,且這個月發(fā)票開了,那相當(dāng)于本月發(fā)生了紅沖收入,所以本月增值稅報表應(yīng)該在"無票收入"欄目填寫為紅字負(fù)數(shù),因為本月紅沖收入是負(fù)數(shù),而已經(jīng)發(fā)生了紅沖,所以應(yīng)當(dāng)以負(fù)數(shù)表示。此外,由于紅沖收入和正常發(fā)生的收入存在根本區(qū)別,所以在開具發(fā)票時,增值稅稅款應(yīng)當(dāng)以收入的紅沖金額為準(zhǔn),也就是說若收入為發(fā)生紅沖,則抵扣增值稅余額也應(yīng)該是負(fù)數(shù)。 拓展知識:紅沖收入是指企業(yè)因錯漏、多開等情況,發(fā)票錯誤的情況下,需要對其發(fā)票作出紅字發(fā)票或作相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,以糾正開具發(fā)票時的錯誤,記錄為負(fù)數(shù)紅字收入,也就是紅沖收入。
2023 01/20 12:28
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