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老師,我們五月份有欠稅,所以一直沒能領(lǐng)票,導(dǎo)致本月銷項為零,但是本月勾選了好多進項票去抵扣之前的稅款,進項票抵扣之前欠稅的分錄怎么寫

84785037| 提問時間:2023 01/20 12:11
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在本月的銷項為零的情況下,需要把進項票用于抵扣之前欠稅的分錄應(yīng)該這樣寫: ①銷項稅貸: 應(yīng)付稅金————科目編碼:科目1114 ②其他應(yīng)付款: 應(yīng)付進項稅金————科目編碼:科目3221 ③應(yīng)付稅金: 應(yīng)付進項稅金————科目編碼:科目1114 ④進項稅額: 應(yīng)付稅金————科目編碼:科目3221 ⑤其他應(yīng)收款: 應(yīng)付進項稅金————科目編碼:科目2221 其中,②、④是抵扣之前欠稅的分錄,應(yīng)付稅金借方的金額就是本月扣除的進項稅金金額,為了防止金額多次使用,在這個分錄中也要記錄下進項稅金的類型和稅額,方便審計;①是抵扣后的稅金金額,貸方的金額就是本月的稅金金額;③、⑤是備清核查該進項稅金應(yīng)付稅金金額的分錄,貸方的金額就是本月扣除的進項稅金金額。 以上就是把進項票用于抵扣之前欠稅的分錄內(nèi)容,希望可以幫助到大家。 拓展知識:除了可以使用進項發(fā)票抵扣之前的應(yīng)納稅款,稅務(wù)繳納金額還可以用流通稅,增值稅定期匯繳賬戶中的稅款和財政撥款抵扣。
2023 01/20 12:24
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