問(wèn)題已解決

老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們?nèi)ツ旮敦浛?,?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款,對(duì)方去年就已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒(méi)入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 08:35
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首先,要根據(jù)當(dāng)時(shí)去年所支付的貨款是否已被確認(rèn),如果已被確認(rèn),則發(fā)票直接作為本年度的費(fèi)用,無(wú)需對(duì)去年的損益作調(diào)整。如果當(dāng)時(shí)去年的貨款沒(méi)有被確認(rèn),則該筆貨款要計(jì)入以往損益中,發(fā)票就作為抵現(xiàn)以往損益,需要對(duì)以往損益做出調(diào)整。 另外,在處理預(yù)付貨款時(shí),可以采用“制造費(fèi)用法”進(jìn)行處理,即把預(yù)付貨款作為當(dāng)年的制造費(fèi)用,發(fā)票作為材料的核算依據(jù),由以往損益轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用。 總之,付貨款時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況做出處理,才能保證財(cái)務(wù)賬目的正確性和準(zhǔn)確性。同時(shí),付貨款時(shí)更要注意及時(shí)開(kāi)具發(fā)票,以防止發(fā)生這類問(wèn)題。
2023 01/20 08:49
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