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請問在外地預(yù)交了增值稅,報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)預(yù)交怎么報(bào)呢

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/19 22:17
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金牌答疑老師
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當(dāng)你在外地預(yù)交增值稅時(shí),報(bào)稅時(shí)需要填寫《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第六行,依次填寫稅負(fù)率,本期預(yù)繳稅款,本期已預(yù)繳稅款,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款。 首先應(yīng)該在本期預(yù)繳稅款中填寫外地預(yù)繳的稅款金額,在本期已繳稅款中填寫0,在本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款中填寫0,因?yàn)橥獾匾杨A(yù)繳稅款已經(jīng)計(jì)入報(bào)稅表,無需再繳納。 拓展知識:當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定納稅人已經(jīng)在其他地方正常繳納稅款,且未發(fā)現(xiàn)存在拖欠稅款的情形的,可以根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的政策,允許該納稅人在本地稅務(wù)機(jī)關(guān)可申請免繳或減免稅款,但只是一次性減免稅款,不能多次減免,因此應(yīng)該在申請時(shí)認(rèn)真收集相關(guān)證明資料,以證明納稅人正確合規(guī)繳納稅款。
2023 01/19 22:24
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