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我們是貿(mào)易公司。因為月底不夠發(fā)票抵扣,我用了其他商品發(fā)票抵扣,那請問月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,需要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 開出去的商品名稱又不一致的 意思就是我7月份開出一份銷售發(fā)票,然后進項發(fā)票只有一半,不夠抵扣,我就用了其他商品的發(fā)票做抵扣,那月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時應(yīng)該怎么處理 另外一份商品的發(fā)票,我們還沒有賣出去,如果抵扣了,庫存就少了

84784958| 提問時間:2023 01/19 14:08
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)您提供的信息,如果月底結(jié)轉(zhuǎn)時,把其他商品發(fā)票用來抵扣,則應(yīng)用庫存成本法(ALOC)和兩元法(DOUBLE ENTRY METHOD)來結(jié)算成本。 在庫存成本法中,先把本月期末庫存的成本結(jié)轉(zhuǎn)的利潤列中。其他商品發(fā)票的成本就可以抵消本月已發(fā)出的銷售成本,但是兩元法需要當月發(fā)生的貨物和期末庫存同時進行結(jié)轉(zhuǎn)。因此,另外一份商品發(fā)票也應(yīng)該在同一月份進行結(jié)轉(zhuǎn),抵消已發(fā)出發(fā)票的成本,而庫存則不受影響。此外,一般情況下,貿(mào)易公司還要做好管理和錄入憑證,以便清晰的記錄每一筆的貨物往來,方便未來的核查,減少稅務(wù)上的疑慮。
2023 01/19 14:13
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