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老師您好,增值稅報(bào)錯(cuò)導(dǎo)致多交稅款,收到稅務(wù)局退回的稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/19 12:26
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
企業(yè)進(jìn)行增值稅報(bào)錯(cuò)導(dǎo)致多交稅款收到稅務(wù)局退回的財(cái)務(wù)處理方法為: 1、記錄退稅:應(yīng)付稅金減少;庫存現(xiàn)金增加; 2、會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存現(xiàn)金XX 貸:應(yīng)付稅金XX 3、打印稅務(wù)局提供的稅款退回憑證,該憑證標(biāo)明退回的稅款的匯票、發(fā)票號(hào),以備用于查賬等目的。 歸還稅款不僅是企業(yè)開展經(jīng)營活動(dòng)的必備環(huán)節(jié),也是企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的一部分。做好歸還稅款的會(huì)計(jì)分錄,不僅要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員能夠嚴(yán)格按照記賬規(guī)范來做好完整的會(huì)計(jì)分錄,而且要求企業(yè)應(yīng)該正確和及時(shí)處理相關(guān)會(huì)計(jì)資料,以便證明納稅義務(wù)履行情況。
2023 01/19 12:34
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