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請問老師,增值稅差額申報怎么填報表

84784973| 提問時間:2023 01/19 09:53
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增值稅差額申報表主要用于企業(yè)進(jìn)行增值稅差額申報,即企業(yè)可以將當(dāng)期應(yīng)納稅額減去實際上繳稅額,申報增值稅差額,給予退還。填報表時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)先填寫通用表格,包括企業(yè)信息、填報月份、增值稅應(yīng)納稅額等信息;其次,填寫稅目應(yīng)納稅額明細(xì)表,羅列出應(yīng)納稅額的明細(xì),如本期已繳稅額和申報期間應(yīng)納稅額等;最后,填寫減免稅款明細(xì)表,如減免稅款的申請時間、減免額等信息;最終,再將所有內(nèi)容匯總,做出總計,填寫申報表,完成最終的增值稅差額申報。 拓展知識:增值稅差額申報時,如果企業(yè)犯了一些錯誤或者漏稅,而未申報減免稅款,可以填寫增值稅補(bǔ)繳申報表,補(bǔ)繳差額稅款。
2023 01/19 10:04
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