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供應商開增值稅專票18616元,我們實付款18600元,多的16元產(chǎn)生的進項稅怎么處理

84785035| 提問時間:2023 01/19 09:50
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在收到供應商開具的增值稅專票后,我們可以將實際支付的款項減去開票金額,將多出來的16元計入單獨記錄的進項稅項目,當實際的進項稅達到超過1000元時,就可以辦理抵扣稅務手續(xù),把這部分進項稅抵扣掉,以減少企業(yè)的稅負。拓展知識:進項稅的扣除是在計算企業(yè)的銷項稅時,扣除購買貨物或服務的進項稅,以減少最終企業(yè)應繳的銷項稅。
2023 01/19 10:03
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