問(wèn)題已解決

12月份只開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,無(wú)正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票于11月份已繳納增值稅款,一般納稅人專(zhuān)票,這個(gè)情況的話會(huì)實(shí)現(xiàn)退稅嗎

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 08:02
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李老師2
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不會(huì)。負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票于11月份已繳納增值稅款,則12月份無(wú)法實(shí)現(xiàn)退稅。增值稅只能在當(dāng)月繳納,未在當(dāng)月繳稅,則無(wú)法實(shí)現(xiàn)退稅。
2023 01/19 08:09
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