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老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應(yīng)付職工薪酬8000 貸,應(yīng)交稅費 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當(dāng)月計提:借,管理費用8000 貸,應(yīng)付職工薪酬8000

84785022| 提問時間:2023 01/19 06:18
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
上個月的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬8000 元 貸:應(yīng)交稅費 個稅收90 元 貸:銀行存款 這個月的分錄: 借:管理費用8000 元 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 元 說明: 1. 上月將8000元的職工工資分賬戶扣除90元個稅,由于涉及到個稅,需要將扣除的個稅費用登記入應(yīng)交稅費,剩余資金登記入銀行存款賬戶。 2. 這個月需要將8000元的工資初發(fā)回給員工,需要登記入應(yīng)付職工薪酬的貸方賬戶,而由于員工已經(jīng)收回了工資,財務(wù)需要將支付的8000元工資登記入管理費用的借方賬戶計提。 從上述情況可以看出,財務(wù)的核算中,個稅的處理是比較復(fù)雜的,需要認(rèn)真和仔細(xì)處理,防止數(shù)據(jù)錯誤。此外,還可以使用財務(wù)軟件記錄財務(wù)數(shù)據(jù),降低出錯幾率,提高工作效率。
2023 01/19 06:26
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