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老師,請問一下,我上個(gè)月開給客戶的發(fā)票被退回重開,這個(gè)月我該怎么沖紅呀?(金稅盤)

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/18 16:23
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金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
在金稅盤中開具客戶退回發(fā)票沖紅的過程中,可以按照如下步驟進(jìn)行:1、在交易管理下,找到“未開發(fā)票處理”,點(diǎn)擊進(jìn)入。2、點(diǎn)擊“手動(dòng)銷票”,進(jìn)入銷票頁面。3、在銷票頁面,輸入銷票原因,憑證號及開票日期,點(diǎn)擊“確定”后,即可藍(lán)字金稅發(fā)票沖紅。 沖紅前,可以先核實(shí)一下發(fā)票原始信息,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、金額、開票日期等內(nèi)容,確保發(fā)票沖紅無誤。同時(shí),在沖紅發(fā)票時(shí),注意不同沖紅原因可能需要提供不同的憑證,所以沖紅前需要充分理解沖紅原因,確保沖紅憑證準(zhǔn)備充分。 另外,在發(fā)票沖紅的同時(shí),開票系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)生成紅字發(fā)票,可以從發(fā)票信息中查看,避免發(fā)票沖紅出現(xiàn)問題。此外,如果是舊版金稅,可以通過財(cái)務(wù)工作開票信息頁面,查詢發(fā)票狀態(tài),以及沖紅信息。 總之,在進(jìn)行發(fā)票沖紅時(shí),需要根據(jù)沖紅原因,準(zhǔn)備充分的憑證,同時(shí)注意發(fā)票沖紅后,及時(shí)查詢紅字發(fā)票是否生成,以避免發(fā)票沖紅的問題出現(xiàn)。
2023 01/18 16:31
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