問題已解決

你好,老師。我還想問一下。就是我方是銷售方。6月開的銷售發(fā)票,品名開錯(cuò)了,購買方如果認(rèn)證抵扣了,跨月了,我6月這個(gè)發(fā)票還入賬嗎?那跨月,購買方抵扣了,我這邊重開發(fā)票,是對方開具紅字信息表?還是銷售方開具紅字信息表。這樣對方抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅他們轉(zhuǎn)出。銷售方的銷項(xiàng)怎么處理?

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/18 16:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
答:如果您方是銷售方,6月開的發(fā)票品名開錯(cuò)了,但購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,跨月了,這種情況您實(shí)際上這邊6月發(fā)票是可以入賬的。而跨月了,購買方抵扣了,您這邊重新開具發(fā)票就需要您方開具紅字信息表了。拿著紅字信息表,購買方就可以把抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出去。至于您的銷項(xiàng)發(fā)票處理,您可以把您6月的銷項(xiàng)發(fā)票撤回,以及把購買方轉(zhuǎn)出的稅金以退稅形式補(bǔ)回來,再重新開具發(fā)票。 拓展知識: 銷項(xiàng)發(fā)票開具的一般步驟一般是:先填寫發(fā)票開具必要信息,根據(jù)客戶實(shí)際情況,選擇免稅或是征稅;然后進(jìn)行稅款計(jì)算,根據(jù)客戶納稅義務(wù)及增值稅稅率,確定稅款;最后進(jìn)行發(fā)票確認(rèn),確認(rèn)發(fā)票抬頭、發(fā)票信息是否正確,最后加入發(fā)票開具系統(tǒng)完成發(fā)票的開具。
2023 01/18 16:10
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~