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上月暫估入庫,上月已銷售出庫,上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月初收到發(fā)票。怎么沖回?需要做哪些會計分錄?

84784999| 提問時間:2023 01/18 13:21
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
需要做沖回上月暫估入庫、上月已銷售出庫、上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄,可以分別進行: 1. 沖回上月暫估入庫:以本月收到發(fā)票金額為據(jù)編制借方,應付款項為貸方,編制會計分錄:借:應付款項 XXXX 元,貸:暫估入庫 XXXX 元; 2. 沖回上月已銷售出庫:以本月收到發(fā)票金額為據(jù)編制借方,應收款項為貸方,編制會計分錄:借:應收款項 XXXX 元,貸:銷售出庫 XXXX 元; 3. 沖回上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本:以本月收到發(fā)票金額為據(jù)編制借方,成本結(jié)轉(zhuǎn)為貸方,編制會計分錄:借:成本結(jié)轉(zhuǎn) XXXX 元,貸:應收款項 XXXX 元; 以上是沖回上月暫估入庫、上月已銷售出庫、上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄具體會計科目,分錄內(nèi)容以及金額的構(gòu)成。 拓展知識:沖回會計分錄的基本原則是以本月收到發(fā)票金額為據(jù)編制借方,前月結(jié)轉(zhuǎn)或銷售出庫金額為貸方,沖回時確保貸方金額要正確運用,即核實其正確性。此外,沖回會計分錄應當在本月末完成,以確保月末財務報表的真實、準確。
2023 01/18 13:29
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