問題已解決

開專票給對(duì)方,對(duì)方已抵扣,對(duì)方已開紅字信息表過來(lái)。我現(xiàn)在報(bào)稅會(huì)多出來(lái)稅款,怎么解決?

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/18 12:10
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處理現(xiàn)在報(bào)稅多出來(lái)的稅款的過程是:首先,確認(rèn)對(duì)方已經(jīng)開具了紅字信息表,并證明其貨物、勞務(wù)已抵扣稅款;其次,核實(shí)對(duì)方開具的紅字信息表是真實(shí)有效的,并且與實(shí)際抵扣的稅款一致;最后,根據(jù)稅務(wù)有關(guān)規(guī)定,向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送抵扣稅款申報(bào)表,以及核實(shí)確認(rèn)的紅字信息表。 拓展知識(shí):紅字信息表是由納稅人根據(jù)實(shí)際情況,向銷售方要求開具的一種稅務(wù)憑證,其中包含抵扣稅款的總額及明細(xì)分項(xiàng)明細(xì)等信息。它是稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)納稅人合法抵扣稅款的重要依據(jù),也是納稅人宣示稅收收支情況的重要資料。
2023 01/18 12:19
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