老師,我們自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,面免稅的。請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人木材入庫(kù),借原材料37943 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 3414.87 貸應(yīng)付賬款37943 是這樣嘛? ; 領(lǐng)用 比如 借生產(chǎn)成本 ; 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 原材料 完工做 ;借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 銷售借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
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速問(wèn)速答根據(jù)您提供的信息,針對(duì)一般納稅人木材入庫(kù),需要做如下記賬:
1.借原材料37943,貸應(yīng)付賬款37943;
2.銷售借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;
3.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銷項(xiàng)稅額;
4.結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
此外,您提到的可以抵扣10%指的是適用于一般納稅人的小微企業(yè)減免稅政策。根據(jù)政策規(guī)定,享受此政策的企業(yè)可以減免一定比例的增值稅銷項(xiàng)稅額,最高限額為企業(yè)當(dāng)期應(yīng)交增值稅額的10%,也就是您所計(jì)算的增值稅3414.87*10%=341.49元,應(yīng)轉(zhuǎn)減免至下一期應(yīng)交增值稅。
2023 01/18 11:45
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- 購(gòu)進(jìn),借:原材料?---某某 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款或者應(yīng)付賬款, 領(lǐng)用,借:生產(chǎn)成本-直接材料 ??貸:原材料, 入庫(kù),借:庫(kù)存商品---某某產(chǎn)品 ??貸:生產(chǎn)成本 銷售,借:銀行存款或者應(yīng)收賬款?? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)成本?,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?? 貸:庫(kù)存商品 某某產(chǎn)品 441
- (1)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)收賬款借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(2)對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 358
- 1、贈(zèng)送自產(chǎn)產(chǎn)品,賬務(wù)處理如下: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本賬務(wù)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 二、外購(gòu)產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送給客戶,賬務(wù)處理如下: 入庫(kù)時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 贈(zèng)送時(shí): 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 哪個(gè)是正確的處理 900
- 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 不小心寫成了 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 跨月了,如何更正 285
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查看更多- 樸老師不要接,就是對(duì)方開的是普通發(fā)票 免稅產(chǎn)品,那我開這個(gè)發(fā)票是不是也得開免稅出去,我是一般納稅人,是流通產(chǎn)品 不是自產(chǎn)自銷的 19小時(shí)前
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