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老師,如果年底確實無票收入,是不是也要相應的確實增值稅啊,能不能只確認無票收入,營業(yè)外收入,不確認銷項可以嗎?因為賬上虧了,不想虧,這樣操作可以嗎?

84785027| 提問時間:2023 01/17 19:14
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,謝謝您的提問。首先,根據(jù)國家稅務總局的規(guī)定,企業(yè)如果沒有銷售收入,應當按照正常程序確認增值稅,即使沒有開具銷售發(fā)票。另外,營業(yè)外收入也要繳納增值稅,否則可能面臨稽查。此外,就算賬上虧了,也不能擅自調整增值稅的繳納。除非企業(yè)取得稅務機關鑒定,確認無銷售收入,而且有一定證據(jù)證明,稅務機關才可以準予免征增值稅。另外,為了更有效地管理企業(yè)營業(yè)外收入,企業(yè)應當采用專門的工藝和方法來確認營業(yè)外收入,包括財務核算、流水賬記錄以及盡職調查等過程。以上是對您問題的解答,如有拓展知識,可以提供企業(yè)合規(guī)管理的平臺支持,有效控制企業(yè)的稅收合規(guī)風險,在合規(guī)方面企業(yè)更加的安全保障。
2023 01/17 19:17
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