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老師好!申報增值稅無票收入,然后又開票了,報表怎么申報呢?

84785027| 提問時間:2023 01/17 14:23
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
老師好!首先,您需要準(zhǔn)備好收入的發(fā)票、稅務(wù)報表和稅收繳納憑據(jù);審核無票收入,應(yīng)當(dāng)依據(jù)財政部和稅務(wù)機關(guān)公布的稅收優(yōu)惠政策,對有關(guān)收入是否符合減免稅條件進行查驗;下一步,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》和《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》,企業(yè)可以采取合理的事先估算、以實際銷售額撥準(zhǔn)釋放或財務(wù)會計憑證追索等方式,以把當(dāng)期收入作為有票收入進行申報。最后,在申報報表中,企業(yè)需要將發(fā)生的無票收入、支出和已開具發(fā)票的收入、支出一一列明,以確保有票收入的真實性、完整性和準(zhǔn)確性。 拓展知識:在準(zhǔn)備企業(yè)增值稅的申報報表的時候,企業(yè)還需要注意其上無票收入與發(fā)票收入之間的聯(lián)系,以及發(fā)生的收入是否已實際增加報稅所得,依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十六條的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在報稅前,根據(jù)共同的會計政策,把未增加企業(yè)報稅所得的收入和相關(guān)的支出,從本期報稅所得和損失中扣除,從而準(zhǔn)確地計算出企業(yè)本期有票收入,從而計算出本期應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。
2023 01/17 14:27
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