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一電器廠3月份將100臺(tái)空調(diào)出售給某大型商場(chǎng)(該商場(chǎng)為一般納稅人),取得銷售額400000元,直接銷售給消費(fèi)者的空調(diào)有10臺(tái),取得銷售額56500元,該廠的增值稅銷項(xiàng)稅額為〔]元。

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/17 11:50
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電器廠在3月份將100臺(tái)空調(diào)出售給某大型商場(chǎng),取得銷售額400000元,而有10臺(tái)直接銷售給消費(fèi)者,取得銷售額56500元。計(jì)算該廠應(yīng)交增值稅,必須先明確是否是一般納稅人。如果是,該廠的增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)為400000元×3%,即12000元。10臺(tái)空調(diào)的銷售價(jià)值56500元,應(yīng)納增值稅為56500元×17%,即9605元。因此,總的增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)為 12000元+9605元=21595元。 拓展知識(shí):根據(jù)國(guó)家對(duì)增值稅的規(guī)定,一般納稅人交納增值稅時(shí),銷售額減去營(yíng)業(yè)稅附加及附加的應(yīng)納稅額之后的金額應(yīng)納增值稅,按照稅率差異規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。
2023 01/17 11:55
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