問題已解決

我想問一下,10月份有個進項稅已經(jīng)抵扣了,這個月將這票沖紅,沖原分錄,這個月報稅的話還是正常報就可以嗎

84785020| 提問時間:2023 01/17 11:18
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
是的,您可以按正常程序報稅。抵扣的稅款可在沖紅后報稅時申報,無需另外申報。
2023 01/17 11:22
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