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我想問一下,10月份有個進項稅已經(jīng)抵扣了,這個月將這票沖紅,沖原分錄,這個月報稅的話還是正常報就可以嗎
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速問速答是的,您可以按正常程序報稅。抵扣的稅款可在沖紅后報稅時申報,無需另外申報。
2023 01/17 11:22
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我想問一下,10月份有個進項稅已經(jīng)抵扣了,這個月將這票沖紅,沖原分錄,這個月報稅的話還是正常報就可以嗎
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