當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,一般納稅人紅沖了一張6月份的專票,后面又重新開(之前的稅款已繳),現(xiàn)在申報(bào)怎么需要繳稅款呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答首先,對于紅沖的發(fā)票,納稅人在申報(bào)時(shí)需要進(jìn)行跨月累計(jì)處理,也就是把之前紅沖的發(fā)票實(shí)際計(jì)入上個(gè)月的稅款繳納,再將之后重新開的發(fā)票計(jì)入本月稅款繳納。具體來說,納稅人需要把上一月紅沖的發(fā)票稅額減去,再把下一月新開發(fā)票稅額累計(jì)計(jì)入,從而實(shí)現(xiàn)跨月累計(jì)處理。以案例為例,納稅人做紅沖處理了6月份的專票,那么他應(yīng)該把這張發(fā)票的稅額減去,然后累計(jì)到7月份的稅款中去,最終7月份的稅款繳納就包括6月紅沖發(fā)票的稅額。
拓展知識(shí):
此外,在分析稅款的時(shí)候,納稅人也可以根據(jù)稅收優(yōu)惠政策,在按規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把上次紅沖發(fā)票的稅額減免掉,以節(jié)約個(gè)人或企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。
2023 01/17 10:11
閱讀 201