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老師我現(xiàn)在報增值稅,公司是汽車銷售,開票200汽車救援,我現(xiàn)在填寫本期數(shù)200該填寫在那一欄???都混亂了

84784981| 提問時間:2023 01/17 09:44
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
應(yīng)填寫在第四欄“本期應(yīng)納稅銷售額”,確定本期應(yīng)納稅銷售額,把本期發(fā)生的全部應(yīng)納稅收入納入,包括本期主營業(yè)務(wù)收入、出口收入、免稅收入、補貼收入、其他應(yīng)納稅收入等,但不含本期免稅項目或者準予免稅項目收入。本期發(fā)生的貨物及勞務(wù)、建筑安裝、費用支出、固定資產(chǎn)、加工修理修配勞務(wù)收入等本期收入,均應(yīng)作為本期應(yīng)納稅銷售額計算,應(yīng)納稅銷售額是指根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的銷售收入應(yīng)繳納稅款的部分。在增值稅申報表里,“本期應(yīng)納稅銷售額”,是指企業(yè)本期發(fā)生的應(yīng)繳納營業(yè)稅的那部分銷售收入,而不是發(fā)票金額或者發(fā)生的收入本身,因此你應(yīng)填寫的是本期發(fā)生的200汽車救援收入額。 拓展知識: 增值稅申報表里,“核定稅額”,指的是上一期應(yīng)繳納稅款和本期應(yīng)繳納稅款的差額,通常是指企業(yè)上一期與本期之間發(fā)生的增值稅實際繳納情況,一般核算完成后,“核定稅額”會分為應(yīng)補(退)稅額和應(yīng)繳稅額,補(退)稅額代表企業(yè)上一期實際繳納的稅額超出實際應(yīng)繳數(shù)的部分,應(yīng)繳稅額代表企業(yè)上一期實際繳稅數(shù)量低于實際應(yīng)繳稅額的部分,兩者總和等于本期應(yīng)繳稅款減上一期實際繳稅款。
2023 01/17 09:58
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