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上月暫估的成本,本來收到一部分專票該怎么做賬?分錄怎么寫?

84784999| 提問時間:2023 01/17 09:44
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
以上月暫估的成本做賬的話,第一步,要在分錄中將“專用發(fā)票”科目借方,“成本”科目貸方記錄。其中“專用發(fā)票”科目是指,公司收到了按照稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)行的專用發(fā)票,根據(jù)發(fā)票,應(yīng)該將其記錄到專用發(fā)票這一科目中,用于留底記賬,以抵銷稅款;而“成本”科目中則錄入收到的專票面額,用于核銷本月成本。也可以按照科目“銀行存款”將收款入賬,再將此筆分配到“專用發(fā)票”科目和“成本”科目上去。 拓展知識:專用發(fā)票是指稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)行的增值稅專用發(fā)票、消費稅專用發(fā)票、印花稅專用發(fā)票等發(fā)票,用于記載貨物及勞務(wù)發(fā)生的各項交易及繳納稅款,其具備的發(fā)票作用是可以用于企業(yè)扣除稅款。
2023 01/17 09:52
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