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請問開具增值稅專用發(fā)票以后,點了打印預(yù)覽,發(fā)現(xiàn)開票數(shù)據(jù)有錯誤,這時怎么去修改?

84784958| 提問時間:2023 01/17 06:35
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
開具增值稅專用發(fā)票有錯誤時,需要按照《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條規(guī)定進(jìn)行處理。首先,發(fā)票未開出,或者開出但尚未被領(lǐng)用,可以直接登記注銷,由發(fā)票開具者補開發(fā)票;其次,發(fā)票已開出但尚未被領(lǐng)用,可以直接按照發(fā)票的正常程序處理,由開具者增補正確的發(fā)票;再次,開具的發(fā)票已經(jīng)被領(lǐng)用,可以根據(jù)實際情況,采取補開發(fā)票、增補發(fā)票、更改發(fā)票等方式來處理。 拓展知識:針對發(fā)票錯誤出現(xiàn)的情況,《增值稅暫行條例》第十五條規(guī)定“購方、銷方發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng)立即聯(lián)系開票方更正”。因此,在發(fā)票錯誤出現(xiàn)時,雙方應(yīng)及時和開票方溝通,根據(jù)發(fā)票錯誤的狀況和雙方約定的處理方式,以及相關(guān)規(guī)定的規(guī)定,積極協(xié)商處理發(fā)票錯誤的情況。
2023 01/17 06:41
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