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老師好,一般納稅人,我們11月開了一張3%的票,稅率開錯,12月紅沖了,然后重新開成9%的。所以這個本月申報表就按3%報稅,報12月的時候相當(dāng)于補(bǔ)報6%,對嗎

84784990| 提問時間:2023 01/16 18:00
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
您好,根據(jù)稅務(wù)局規(guī)定,在稅款繳納期內(nèi),購買方收到發(fā)票單位開具的稅率有誤的發(fā)票,可以在購買方依照開具的發(fā)票,向稅務(wù)機(jī)關(guān)按原稅率繳納稅款,后由銷售方向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行紅沖,銷售方可以重新開具新發(fā)票,稅率為9%。所以您這個月開票表按3%報稅,報12月的時候補(bǔ)報6%是可以的。 除此之外,還有一種補(bǔ)充繳稅辦法,即發(fā)票銷售方開具一份稅率有誤的發(fā)票,購買方按原來開具的稅率繳納稅款,次月發(fā)票銷售方再開具正確稅率的發(fā)票作為補(bǔ)充繳稅憑證,購買方可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請,申請財務(wù)累計發(fā)票銷售方在財務(wù)期間發(fā)票開具的誤差,從而達(dá)到繳納正確稅款的總額。 總之,辦理稅收糾錯,應(yīng)該根據(jù)實際情況來靈活處理,比如本月開票表按3%報稅,報12月的時候補(bǔ)報6%,或者等稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn),由發(fā)票銷售方重新開具一份正確稅率的發(fā)票作為補(bǔ)充繳稅憑證。
2023 01/16 18:07
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