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請(qǐng)問,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,報(bào)稅填哪個(gè)表?

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/16 16:55
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出報(bào)稅填寫的是增值稅納稅申報(bào)表(增值稅一般納稅人適用)的第六部分(稅負(fù)調(diào)整)。其中第一欄以結(jié)轉(zhuǎn)以前年度二類增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為限,申報(bào)本期二類增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(行業(yè))的免稅、抵扣、減征稅額;第二欄減值抵扣以及轉(zhuǎn)出本期進(jìn)項(xiàng)稅額;第三欄申報(bào)本期轉(zhuǎn)出的前期應(yīng)稅項(xiàng)目(行業(yè))二類增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,具體應(yīng)填寫轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)額、減免稅額及應(yīng)稅項(xiàng)目,以及稅率,稅額等信息。 拓展知識(shí):增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在采購原材料和其他貨物或者向供應(yīng)商支付服務(wù)費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬等支出時(shí),扣除其銷項(xiàng)稅額的部分,以減少企業(yè)本期要交納的增值稅。
2023 01/16 17:08
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