問(wèn)題已解決

老師 一般納稅人7月開的專票 8月作廢了 那我做7月賬是怎么辦呢 直接沖 還是就7月正常入賬 八月做賬在做負(fù)數(shù)呢

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 15:43
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
7月賬務(wù)處理,應(yīng)在7月正常入賬,即將作廢的專票對(duì)應(yīng)的應(yīng)付款金額正常記錄在7月份應(yīng)付款當(dāng)中,核算到正常的銀行、庫(kù)存科目或往來(lái)款科目。 8月賬務(wù)處理,應(yīng)在8月份做負(fù)數(shù),即專票作廢后,應(yīng)將應(yīng)付款金額進(jìn)行負(fù)數(shù)記賬,核算到應(yīng)付款科目,同時(shí)可以將負(fù)數(shù)金額轉(zhuǎn)入稅金科目中。 拓展知識(shí):在實(shí)際的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中,對(duì)于作廢的發(fā)票,我們需要處理的是發(fā)票的金額和稅金,一般情況下,發(fā)票的金額應(yīng)在原有賬務(wù)處理的基礎(chǔ)上累計(jì),稅金應(yīng)在負(fù)數(shù)累計(jì)中處理,因?yàn)榘l(fā)票作廢后,稅金不可以用于稅基的計(jì)算。
2023 01/16 15:48
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