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老師,就是做錯會計期間了,應該是8月收到發(fā)票后做這個分錄,但是不小心做到7月了,發(fā)票是開票日期是8月的,現(xiàn)在想要調整賬面進項稅 怎么處理

84784994| 提問時間:2023 01/16 13:35
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
處理這類賬面進項稅的調整要遵循會計準則以及會計核算規(guī)則,首先,應當在原有借方科目做調整,將進項稅費調出,準備做出此調整單。 此調整單分兩部分:一部分是8月的發(fā)票,應在8月做出正確的調整;另一部分是7月的發(fā)票,應該在7月做出調整。在8月的發(fā)票的借方項目為:進項稅額;貸方項目中,需要改出兩個項目:一是“七月份賬面進項稅”;二是“八月份賬面進項稅”,分別表示7月和8月的發(fā)票的進項稅額。在7月的發(fā)票上借方項目不變,貸方項目此處加入“調整為七月份賬面進項稅”,表示7月發(fā)票中的進項稅額調整。最后,應在8月做出一筆反向的調整,即將“八月份賬面進項稅”借出,貸入原有借方科目,完成調整。 簡單的來說,這類賬面進項稅的調整,就是將發(fā)票開出日期不同的賬面進項稅做出正確的調整。這種調整可以避免出現(xiàn)因發(fā)票開出日期不一致而導致會計準則和會計核算規(guī)則出現(xiàn)不一致情況。
2023 01/16 13:46
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