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老師,其他應(yīng)收款跟應(yīng)收賬款怎么調(diào)賬,2個(gè)科目做錯(cuò)了,都在貸方

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/16 09:42
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
如果其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款之間存在調(diào)賬的需求,那么可以通過記賬的方式來調(diào)整。一般情況下,調(diào)賬的過程是:先進(jìn)行憑證記賬,將錯(cuò)誤的科目對(duì)應(yīng)的原始分錄反向記錄一遍,然后在新的憑證上反向記錄正確的科目分錄,最后,進(jìn)行總賬復(fù)核。
2023 01/16 09:49
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