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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,20年在供應(yīng)商那采購了2400元的材料,供應(yīng)商沒有開票給我們,是對(duì)公付款的,現(xiàn)在一直掛著借方:應(yīng)付賬款。老師,應(yīng)該怎么辦呢
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速問速答第一步,應(yīng)該聯(lián)系到供應(yīng)商,要求其開具正式的發(fā)票給我們,并在發(fā)票上注明采購的材料及數(shù)額。
第二步,根據(jù)供應(yīng)商開票,分析票據(jù)內(nèi)容,確定是否符合稅務(wù)性質(zhì),如果符合,可以把它當(dāng)做增值稅專用發(fā)票。
第三步,如果供應(yīng)商開具的票據(jù)不符合稅務(wù)性質(zhì),那么就需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)補(bǔ)開發(fā)票,填寫票據(jù)單據(jù)信息,提供必備的材料,等待補(bǔ)開發(fā)票。
第四步,根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,將該發(fā)票作為應(yīng)付賬款登記到賬務(wù)系統(tǒng)中,進(jìn)行憑證登記,這樣便可以把原有的應(yīng)付賬款狀態(tài)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,從而把這筆資金歸入正確的賬戶。
拓展知識(shí):
現(xiàn)在,我們?cè)谟龅筋愃魄闆r時(shí),可以選擇在采購之前就向供應(yīng)商索取正式的增值稅專用發(fā)票,這樣在付款的同時(shí)就可以直接在發(fā)票上注明采購的內(nèi)容及金額,從而節(jié)省很多寶貴的時(shí)間。
2023 01/16 09:35
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