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老師,上個(gè)月實(shí)際收到賬款是100,但是給客戶開發(fā)票開了70元,少開了30,今天我把30的發(fā)票開給客戶,這分錄應(yīng)該怎么做

84785015| 提問時(shí)間:2023 01/15 18:43
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70 預(yù)收賬款30 借:預(yù)收賬款30 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30
2023 01/15 18:45
84785015
2023 01/15 18:50
老師預(yù)收賬款不對(duì),我上個(gè)月是記在應(yīng)收賬款里了
84785015
2023 01/15 18:50
這是兩個(gè)月的事情
劉艷紅老師
2023 01/15 18:51
計(jì)到應(yīng)收也可以呀,一樣的,你直接沖應(yīng)收就行
84785015
2023 01/15 18:53
借應(yīng)收30,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30,分錄做了,但是12月份的應(yīng)收賬款還是-30,是什么原因
劉艷紅老師
2023 01/15 18:55
按理說是沖掉了呀,你把這個(gè)應(yīng)收查下,看是哪里多了
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