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老師,19年12月的成本票,對方今年給開的票。像這種情況怎么做賬

84785003| 提問時間:2023 01/15 09:59
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
對于這種情況,做賬的步驟有三步: 第一步:當事人簽訂有關合同,明確拆分責任和返還方式。如果沒有特別的約定,則以月底截止為原則; 第二步:根據(jù)09年12月的成本票,計算發(fā)生的收入和成本。確定本月的收入、成本以及所得利潤; 第三步:計算本月的增值稅和附加稅,記錄支出。 拓展知識: 1、對于上述案例中的成本票,根據(jù)《關于領付成本票發(fā)票增值稅課稅規(guī)定》,只要有發(fā)票,在發(fā)票產(chǎn)生日期,即記錄增值稅,按本期收入抵扣本月應交稅金; 2、如果發(fā)票不是當月發(fā)出的,需要按發(fā)票產(chǎn)生日期,分期開具進項發(fā)票,分期記錄增值稅,再分期抵扣稅金; 3、發(fā)票的實際產(chǎn)生金額不得大于當月應抵扣稅金,超出部分可以在下一期抵扣,直至抵扣完畢。
2023 01/15 10:11
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