問題已解決

老師,19年12月的成本票,對(duì)方今年給開的票。像這種情況怎么做賬

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/15 09:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
對(duì)于這種情況,做賬的步驟有三步: 第一步:當(dāng)事人簽訂有關(guān)合同,明確拆分責(zé)任和返還方式。如果沒有特別的約定,則以月底截止為原則; 第二步:根據(jù)09年12月的成本票,計(jì)算發(fā)生的收入和成本。確定本月的收入、成本以及所得利潤; 第三步:計(jì)算本月的增值稅和附加稅,記錄支出。 拓展知識(shí): 1、對(duì)于上述案例中的成本票,根據(jù)《關(guān)于領(lǐng)付成本票發(fā)票增值稅課稅規(guī)定》,只要有發(fā)票,在發(fā)票產(chǎn)生日期,即記錄增值稅,按本期收入抵扣本月應(yīng)交稅金; 2、如果發(fā)票不是當(dāng)月發(fā)出的,需要按發(fā)票產(chǎn)生日期,分期開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分期記錄增值稅,再分期抵扣稅金; 3、發(fā)票的實(shí)際產(chǎn)生金額不得大于當(dāng)月應(yīng)抵扣稅金,超出部分可以在下一期抵扣,直至抵扣完畢。
2023 01/15 10:11
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~