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老師好,今年2月份的附加稅已經(jīng)計(jì)提了,但是后來“六稅兩費(fèi)減半征收”政策又延續(xù)了。本月交稅時(shí)需把2月緩交的稅款一同繳納,但2月附加稅是全額計(jì)提的46.62,現(xiàn)在看該實(shí)際繳納是給減半了是23.31, 這差額怎么做分錄???

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/15 01:17
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
在本月繳納附加稅的時(shí)候,2月的附加稅就必須按照“六稅兩費(fèi)減半征收”政策來減半征繳,這個(gè)差額應(yīng)當(dāng)當(dāng)成是回收百分比減少的會(huì)計(jì)費(fèi)用。首先,在本月應(yīng)繳稅款項(xiàng)上,記錄減半后應(yīng)實(shí)際交稅金額,即23.31。 其次,在其他應(yīng)付賬款項(xiàng)目上,需要記錄回收百分比減少的會(huì)計(jì)費(fèi)用,即稅金的差額23.31,在減少的稅金項(xiàng)目上記錄為貸方23.31,到賬款項(xiàng)目上記錄為借方23.31,從而抵消本月應(yīng)繳稅金項(xiàng)目。 拓展知識(shí):計(jì)提的稅款是以全額的形式在企業(yè)的財(cái)務(wù)賬上進(jìn)行記賬,所以會(huì)產(chǎn)生稅金貸項(xiàng),而稅金貸項(xiàng)指企業(yè)在財(cái)務(wù)利潤表上提前交納的稅款,未實(shí)際繳納給稅務(wù)機(jī)關(guān)由于其稅款減免、稅款退還等原因,在本期仍有余額存在。因此,在2月提前計(jì)提的稅款通過“六稅兩費(fèi)減半征收”政策的減少,在本期應(yīng)該記為回收百分比減少的會(huì)計(jì)費(fèi)用。
2023 01/15 01:24
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